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退稅申請(qǐng)書15篇
在社會(huì)不斷進(jìn)步的今天,申請(qǐng)書與我們不再陌生,正確運(yùn)用申請(qǐng)書可以達(dá)到事半功倍的效果。那么相關(guān)的申請(qǐng)書到底怎么寫呢?下面是小編為大家整理的退稅申請(qǐng)書,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
退稅申請(qǐng)書1
XX稅務(wù)局:
我公司為××(類型)企業(yè),××年度年終匯算中,彌補(bǔ)××年度虧損×元后,全年應(yīng)繳所得稅額×元,已預(yù)繳了×元,多繳×元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。
以上妥否,請(qǐng)批示。
申請(qǐng)人:XXXX單位
20xx年x月x日
退稅申請(qǐng)書2
__稅局:
本公司****。因__年__月__日在申報(bào)稅款所屬期為__年__月__日至__年__月__日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為至__年__月__日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥__元,已扣款成功。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥__元。
請(qǐng)予核準(zhǔn)。
特此說明!
******單位
__年__月__日
退稅申請(qǐng)書3
浦東新區(qū)國家稅務(wù)局:
茲有 (以下簡稱我司),對(duì)以下內(nèi)容作出承諾:
1. 公司出口銷售業(yè)務(wù)均真實(shí)存在;
2. 倉儲(chǔ)物流均能有效控制;
3. 海關(guān)申報(bào)單、貨相符;
4. 收匯金額及時(shí)間均可控。
如有不符愿承擔(dān)一切相關(guān)法律責(zé)任!
附:1.海關(guān)等級(jí)評(píng)定截圖;
2.公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制相關(guān)文件。
(公章) 法人(簽字)
退稅申請(qǐng)書4
我公司成立于____年____月,____年____月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:____,法定代表人:____財(cái),注冊(cè)資本____萬元,地址:____,登記注冊(cè)類型:____公司,經(jīng)營范圍:____齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的`商品和技術(shù)除外)。
公司于____年____月____日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號(hào):____,進(jìn)出口企業(yè)代碼:____,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書,海關(guān)注冊(cè)登記編碼:____。貴局于____年____月____日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。
我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。
我公司____年____月____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額____美元,人民幣_(tái)___元。____年累計(jì)出口____美元,人民幣_(tái)___元。(詳見附表)
因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。
____________有限公司
____年____月____日
退稅申請(qǐng)書5
國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):
我單位下列出口貨物(見所附明細(xì)表)因XXx原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號(hào))《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號(hào))和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號(hào))的'有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)延期至20xx年x月x日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。
某公司
申請(qǐng)日期:20xx年X月日
退稅申請(qǐng)書6
國家稅務(wù)局:
我公司成立于xxx年xx月,xxx年xx月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:xxx,法定代表人:xxx財(cái),注冊(cè)資本xxx萬元,地址:xxx,登記注冊(cè)類型:xxx公司,經(jīng)營范圍:xxx齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)
公司于xxx年xx月xx日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號(hào):xxx,進(jìn)出口企業(yè)代碼:xxx,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書,海關(guān)注冊(cè)登記編碼:xxx.貴局于xxx年xx月xx日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。
我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。
我公司xxx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xxx美元,人民幣xxx元。xxx年累計(jì)出口xxx美元,人民幣xxx元。(詳見附表)
因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的.影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。
此致
敬禮!
申請(qǐng)人:xxx
20xxx年月日
退稅申請(qǐng)書7
地稅局領(lǐng)導(dǎo):
20xx年1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。
由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的'稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。
因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!
申請(qǐng)公司:xxx
申請(qǐng)日期:20xx年X月XX日
退稅申請(qǐng)書8
XX國家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:
年月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額XXXXXX元,我單位總收入XXXXXX元,應(yīng)交增值稅XXXXXXXX元,造成多交稅金XXXXXX元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我單位多交增值稅XXXXXX元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。
XXXXXX有限公司
XX年XX月XX日
退稅申請(qǐng)書9
XX國稅局:
我公司是XXXXXXXX(基本情況)。根據(jù)XX規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
XX月份,我公司銷售收入XXXX元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于XXXX原因,被扣繳增值稅XXXX元。
根據(jù)XX規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>
特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!
XXXX公司(公章)
XX年XX月XX日
退稅申請(qǐng)書10
xxx稅局:
因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):xxxxxxxxxxx)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。
在20xx年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。
稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)
開戶行:xx銀行
銀行賬號(hào):xxxxxxxx
特此說明!
此致
敬禮
申請(qǐng)公司:XXX
日期:20xx年X月XX日
退稅申請(qǐng)書11
××稅務(wù)局:
我公司于20xx年度年終匯算中,全年應(yīng)繳所得稅額××元,已預(yù)繳了××元,多繳××元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。
請(qǐng)給予批復(fù)!
××公司
年 月 日
退稅申請(qǐng)書12
XXXX稅局:
本公司XXXXXX(納稅編碼:XXXX)。因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):XXx)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。
在20xx年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。
稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)
開戶行:銀行
銀行賬號(hào):XXXX
特此說明!
XX單位
20xx年7月25日
退稅申請(qǐng)書13
編號(hào):
xxxx海關(guān):
根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):xxxxxx),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。1.已繳稅款金額:
關(guān)稅0.00元,增值稅:113358.64元,消費(fèi)稅0.00元,……..2.申請(qǐng)退稅理由:報(bào)關(guān)差錯(cuò)3.申請(qǐng)退還金額:
關(guān)稅0.00元,增值稅3112.4元,消費(fèi)稅0.00元,……..4.申請(qǐng)人名稱:xxxxxx5.開戶銀行:xxxxxx6.開戶銀行賬號(hào):xxxxxx7.大額支付號(hào):xxxx
申請(qǐng)人蓋章:20xx-2-14
申請(qǐng)人聯(lián)系地址:xxxxxx郵政編碼:xxxxxx聯(lián)系人:xxxx
退稅申請(qǐng)書14
_______稅局:
20____年____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為________元,稅款于20____年____月____日繳入________市級(jí)金庫中,F(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
____________公司
20____年____月____日
退稅申請(qǐng)書15
XX稅務(wù)局:
我公司為××(類型)企業(yè),××年度年終匯算中,彌補(bǔ)××年度虧損×元后,全年應(yīng)繳所得稅額×元,已預(yù)繳了×元,多繳×元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅,所得稅退稅申請(qǐng)書3篇。
以上妥否,請(qǐng)批示。
申請(qǐng)人:XXXX單位
年 月 日
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