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銀行小金庫自查報告

時間:2025-04-07 07:28:21 自查報告 我要投稿
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銀行小金庫自查報告

  在經濟發(fā)展迅速的今天,需要使用報告的情況越來越多,我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。那么一般報告是怎么寫的呢?下面是小編收集整理的銀行小金庫自查報告,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

銀行小金庫自查報告

銀行小金庫自查報告1

  1、我部不存在隱匿收入設立“小金庫”行為。

  我部的所有對公業(yè)務收入(包括利息收入、手續(xù)費收入、代辦手續(xù)費、咨詢服務費收入、理財產品銷售收入等)均能及時、足額按照我行會計核算要求納入我行大賬核算,無代理業(yè)務返還獎勵情況,無坐支處理現象,不存在任何形式設立“小金庫”的`情況。

  2、不存在虛列支出設立“小金庫”行為。

  我部在費用支出方面嚴格按照我行費用管理要求,各項費用支出均為拓展業(yè)務所需支出,不存在利用假合同、假票據等手段騙取資金設立“小金庫”行為。同時,利息支出、傭金手續(xù)費等業(yè)務費用均由分行大賬統一核算,不存在虛列業(yè)務費用、套取資金設立“小金庫”行為。此外,我部所用的辦公用品均按照實際使用情況從辦公室領取,會議費、宣傳費、電子設備運轉費等營業(yè)費用均由分行按照相關規(guī)定統一支出,我部無虛列現象。

  3、不存在以其他方式套取資金設立“小金庫”行為。

  我部的其他收入、成本和費用均由分行大賬統一進行核算,在客戶營銷費用支出方面,我部嚴格按照分行的管理制度執(zhí)行,每一項支出均按照審批程序審批,不存在使用“小金庫”款項購買消費卡等行為。經認真檢查,我部在工作中均能嚴格按照分行制度管理要求,收入與支出通過分行大賬統一進行大賬核算,費用報帳真實、合規(guī),無套取費用、挪用報銷資金等問題,不存在設立“小金庫”行為。

  在今后的工作中,我部將繼續(xù)嚴格按照各項規(guī)章制度和“小金庫”專項治理工作要求,合法、合規(guī)開展各項業(yè)務,平穩(wěn)、高效推進我行業(yè)務發(fā)展。

銀行小金庫自查報告2

  按照《xx縣財政局xx縣監(jiān)察局xx縣人力資源和社會保障局xx縣審計局關于開展私設小金庫及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》(雙財發(fā)〔20xx〕35號)文件要求,我辦對20xx年1月至今私設小金庫及濫發(fā)錢物問題認真開展自查,并對自查中發(fā)現的違紀違規(guī)問題自覺予以糾正,現將自查情況匯報如下:

  一、自查自糾組織實施情況

  接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長的小金庫專項治理工作領導小組,設立了小金庫專項治理工作辦公室,由財務會計具體負責此次專項治理工作。專項治理工作領導小組組長布置開展小金庫專項治理工作并提出了具體要求,規(guī)定了我辦開展小金庫專項治理工作自查自糾階段的`時間,要求各科室要正確認識開展此項工作的重大意義,提高思想認識,嚴肅認真對待小金庫專項治理工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現存在小金庫問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。

  二、自查自糾私設小金庫及濫發(fā)錢物情況

  經過自查,我辦財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,未設任何形式的小金庫。財務報銷按照財政集中支付要求,嚴格執(zhí)行財務制度,統一通過金財大平臺報銷,支付中心確認支付,杜絕坐支行為。我辦在資產管理、財政票據管理、政府采購等方面均嚴格依照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,未出現違規(guī)行為。20xx年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。

  三、建立防范小金庫問題長效機制措施

  通過此次自查自糾工作,提高了我辦全體人員對小金庫存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了我辦人員執(zhí)行財經法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我辦將從以下五個方面入手,建立防范小金庫問題長效機制措施:

  (一)從源頭抓起,全面治理

  加強銀行賬戶監(jiān)管,認真落實收支兩條線。加強發(fā)票管理,防止白條收入不入賬形成小金庫。

  (二)加強資產管理

  加強資產產權管理,對單位公務用車、辦公設備等資產全面實施精細化、規(guī)范化管理,防止國有資產閑置、浪費甚至流失,避免通過固定資產采購、處置環(huán)節(jié)來謀取小金庫。

  (三)加強群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴格追究相關人員的責任

  設立小金庫問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制小金庫行為遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為,一經發(fā)現,嚴肅處理并按規(guī)定追究相關人員責任,絕不姑息遷就。加大對財務人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。

  (四)加強內部控制和審計監(jiān)督

  建立健全內部規(guī)章制度,尤其是健全財務制度,完善財務管理。加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內部控制制度》的有關規(guī)定,加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現問題并整改上報。

銀行小金庫自查報告3

  根據《關于建立防治“小金庫”長效機制的通知》(XXX審【20xx】3號)文件精神,我公司認真開展了20xx年1月至20xx年3月有關業(yè)務的審計自查,通過檢查相關業(yè)務管理制度完善情況、內控制度執(zhí)行情況、會計核算情況,建立和完善防治“小金庫”的長效機制,F將自查情況報告如下:

  一、提高認識,加強領導,認真對待自查工作

  公司召開專門會議,組織各部門負責人學習中石化集團轉發(fā)的《加強中央企業(yè)有關業(yè)務管理防治“小金庫”的若干規(guī)定》和XXX公司的《關于建立防治“小金庫”長效機制的通知》文件精神。要求相關業(yè)務部門要站在維護企業(yè)形象的.高度,認真總結分析20xx年至20xx年3月有關業(yè)務管理情況,對照文件,切實做好本部門“小金庫”專項治理全面自查工作。

  二、認真開展自查,實施長效監(jiān)督

  對照集團公司《關于轉發(fā)國資委<加強中央企業(yè)有關業(yè)務管理防治“小金庫”的若干規(guī)定的通知》和XXXX下發(fā)的《關于建立防治“小金庫”長效機制的通知》的要求,重點對績效薪酬、廢舊物資、個稅返還等七大類進行了認真細致的清查,檢查結果如下:

  1 、建立績效考核實施細則,并嚴格按照績效考核細則制定分配方案,各部門分配方案經過了人力資源部和分管領導審核,總經理批準。財務部按人力資源部提供的明細表通過工行基本戶網銀直接發(fā)放

  到職工個人存折,不存在留存、二次分配或挪作他用等情況,同時各車間、部門每月將考核情況向全體員工進行公示。

  2 、在檢查期間共收到XXX地稅局20xx年個稅手續(xù)費返還1筆,我公司于20xx年8月3日登記入賬,入賬憑證號為100002838,金額為41502.5元,不存在以往來賬方式自行列支,或帳外存放、單獨處理情況。

  公司沒有大宗原料、原油運輸倉儲保險及手續(xù)費返還情況;公司沒有代辦產品貨運險業(yè)務。

  3 、我公司無改制剩余資產管理情況。

  4 、我公司完善各類會議申請、審批及報銷程序,嚴格控制會議的規(guī)模、頻次,壓縮不必要的會議開支。20xx年1月-20xx年3月我公司共發(fā)生會議費329551元,記賬憑證后皆附有會議通知,報銷單據也符合內控制度要求,不存在虛構會議名目預存會議費或挪作他用等情況。

  5、我公司不存在物業(yè)公司、內部協會、報刊、學會(分會)等社會團體等;職工食堂建立單獨會計核算體系,建立健全內部核算和監(jiān)督體系,不存在帳外留存資金和資產等,也不存在代我公司收取的各類費用。

  6、公司在ERP系統中建立了非經常性業(yè)務-廢舊物資處理的財務客戶,廢舊物資的處置皆從該賬戶中核算,并規(guī)范各類材料實物的入庫、領用、實際消耗、退庫及處置管理,將剩余料、報廢物資等廢舊物資管理作為降本增效、增收節(jié)支活動的重要舉措。公司還落實廢舊物資鑒定、回收、保管、處置等環(huán)節(jié)的管理責任,建立了帳外物資、大宗廢舊物資管理和處置臺賬,不存在帳外留存和直接坐支等情況。

  7、公司建立現金、銀行存款日記賬。收到現金當日繳存基本戶,做到日清日結、賬款相符。提取備用金要求注明原因及期限,每月對公司賬戶執(zhí)行對賬制度,對于未達賬項及時查找原因,截止目前公司3月未達賬項皆調整結束。公司現有保險柜四只,用于存放印鑒、增值稅發(fā)票等,由財務部落實專人管理。檢查期間對所有保險柜進行開箱查驗,皆無現金存放。公司建立票據盤點制度,購買的各種票據都登記在冊,使用時填寫票據領用登記簿,并每月進行票據盤點。

  通過自查未發(fā)現存在違規(guī)違紀現象,為了建立長效管理機制,進一步嚴肅財經紀律,加強財經法制教育,強化財務管理,確保資金的合理使用。今后,我公司將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現。

  三、開展承諾活動

  自查工作結束后,公司各部門負責人都簽署了承諾書,承諾不存在“小金庫”。

銀行小金庫自查報告4

  根據彭州市市委辦公室《關于開展“小金庫”治理工作的通知》彭委辦〔20xx〕53號》文件要求,我局認真開展了對“小金庫”的專項治理工作,F將具體情況匯報如下:

  一、加強組織,認真領導

 。ㄒ唬6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責人和財務等相關人員,召開專題會議,傳達市委文件,要求積極開展“小金庫”專項治理工作,對照自查自糾情況報告表認真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題,從源頭上預防和治理腐敗,認真扎實地開展清理工作。

  (二)成立了彭州市環(huán)保局“小金庫”專項治理領導小組:組長:柯以農;副組長:謝靜、劉德元、王銳;成員:各科室負責人、財務人員。

  二、認真自查自糾,建立監(jiān)督機制

  按照清理范圍要求,對20xx年1月1日以來的經濟所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查,我局首先開展了對科室私設“小金庫”的自查自糾工作,填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負責人鑒定《自查責任承諾書》,經過認真自查,發(fā)現科室不存在私設“小金庫”現象。我局通過深入自查,財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的'“小金庫”。今后,我們將嚴格落實財經紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經紀律事件的出現。

  雖然我局目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

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