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銀行從業(yè)

銀行從業(yè)資格考試《銀行管理》章節(jié)題

時(shí)間:2025-04-15 07:27:44 銀行從業(yè) 我要投稿
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銀行從業(yè)資格考試《銀行管理》章節(jié)題

  導(dǎo)語(yǔ):內(nèi)部審計(jì)部門就以下事項(xiàng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)報(bào)告是什么?下面是關(guān)于銀行從業(yè)資格考試中《銀行管理》的章節(jié)習(xí)題。

銀行從業(yè)資格考試《銀行管理》章節(jié)題

  一、單項(xiàng)選擇題

  1、銀行對(duì)內(nèi)部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的存在或發(fā)生的可能性以及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因等進(jìn)行分析判斷,并通過(guò)收集和整理銀行所有的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)開(kāi)成合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)列表,這體現(xiàn)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的()。

  A.分析

  B.識(shí)別

  C.評(píng)估

  D.測(cè)試

  正確答案是:B,

  解析:所謂“合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別”是指銀行對(duì)內(nèi)部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的存在或發(fā)生的可能性以及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因等進(jìn)行分析判斷,并通過(guò)收集和整理銀行所有的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)開(kāi)成合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)列表。

  2、以下選項(xiàng)中,不屬于內(nèi)部控制環(huán)境要求的是()。

  A.銀行應(yīng)建立完善的公司治理組織架構(gòu),分權(quán)制衡

  B.銀行應(yīng)制定明確的內(nèi)部控制政策,規(guī)定內(nèi)部控制的原則和基本要求

  C.應(yīng)建立分工合理、職責(zé)明確、報(bào)告關(guān)系清晰的組織結(jié)構(gòu)

  D.銀行應(yīng)建立并保持信息交流與溝通的程序,應(yīng)建立并保持必要的內(nèi)部控制體系文件

  正確答案是:D,

  解析:內(nèi)部控制環(huán)境:銀行應(yīng)建立完善的公司治理組織架構(gòu),分權(quán)制衡;銀行應(yīng)制定明確的內(nèi)部控制政策,規(guī)定內(nèi)部控制的原則和基本要求;應(yīng)建立分工合理、職責(zé)明確、報(bào)告關(guān)系清晰的組織結(jié)構(gòu),明確所有與風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部控制有關(guān)的部門、崗位、人員的職責(zé)和權(quán)限。

  二、多項(xiàng)選擇題

  3、內(nèi)部審計(jì)部門需要向中國(guó)證監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)報(bào)告的事項(xiàng)包括()。

  A.制定的內(nèi)部審計(jì)章程、中長(zhǎng)期審計(jì)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃

  B.向董事會(huì)提交的全面審計(jì)工作報(bào)告

  C.內(nèi)部審計(jì)部門開(kāi)展異地審計(jì)的,應(yīng)當(dāng)同時(shí)將審計(jì)報(bào)告抄報(bào)審計(jì)對(duì)象所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)

  D.外部中介機(jī)構(gòu)對(duì)銀行的審計(jì)報(bào)告

  E.內(nèi)部審計(jì)部門發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題并報(bào)告董事會(huì)后,在問(wèn)題未得到認(rèn)真查處整改情況下,應(yīng)直接向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告相關(guān)情況

  正確答案是:B,C,D,E,

  解析:內(nèi)部審計(jì)部門就以下事項(xiàng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)報(bào)告:

  1)向董事會(huì)提交的全面審計(jì)工作報(bào)告

  2)內(nèi)部審計(jì)部門開(kāi)展異地審計(jì)的,應(yīng)當(dāng)同時(shí)將審計(jì)報(bào)告抄報(bào)審計(jì)對(duì)象所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)

  3)內(nèi)部審計(jì)部門發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題并報(bào)告董事會(huì)后,在問(wèn)題未得到認(rèn)真查處整改情況下,應(yīng)直接向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告相關(guān)情況

  4)外部中介機(jī)構(gòu)對(duì)銀行的審計(jì)報(bào)告

  4、各級(jí)銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與相關(guān)主管部門的協(xié)調(diào)配合,建立健全信息共享機(jī)制,完善信息服務(wù),向銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提示相關(guān)()。

  A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

  B.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

  C.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

  D.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

  E.社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)

  正確答案是:B,E,

  解析:各級(jí)銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與相關(guān)主管部門的協(xié)調(diào)配合,建立健全信息共享機(jī)制,完善信息服務(wù),向銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提示相關(guān)環(huán)境和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。

  5、內(nèi)部審計(jì)的目標(biāo)是審查評(píng)價(jià)。

  A.正確

  B.錯(cuò)誤

  正確答案是:B,

  解析:內(nèi)部審計(jì)的目標(biāo)不僅僅是審查評(píng)價(jià),能夠有效改善內(nèi)控效果,防范優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)才是關(guān)鍵。

  6、審計(jì)部門要及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告年度開(kāi)展案件防控有關(guān)審計(jì)工作的計(jì)劃、實(shí)施報(bào)告及總結(jié)、審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。

  A.正確

  B.錯(cuò)誤

  正確答案是:B,

  解析:審計(jì)部門要及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告年度開(kāi)展案件防控有關(guān)審計(jì)工作的計(jì)劃、實(shí)施報(bào)告及總結(jié)、審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。

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