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審計師《企業(yè)財務(wù)管理》重點:業(yè)務(wù)循環(huán)

時間:2025-03-07 12:43:24 審計師 我要投稿
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審計師《企業(yè)財務(wù)管理》重點:業(yè)務(wù)循環(huán)

  導(dǎo)語:業(yè)務(wù)循環(huán)是指處理某一類型經(jīng)濟業(yè)務(wù)的工作程序和先后順序的總稱。下面是關(guān)于業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制測評和審計目標(biāo)的內(nèi)容,需要了解的小伙伴們一起來看看吧。

審計師《企業(yè)財務(wù)管理》重點:業(yè)務(wù)循環(huán)

  一、業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制測評

  1.調(diào)查了解生產(chǎn)與存貨內(nèi)部控制

  2.檢查不相容職責(zé)的分離

  觀察、審查生產(chǎn)與存貨管理的各個環(huán)節(jié)上,采購與保管部門、計劃部門與生產(chǎn)部門、存貨保管與盤點、生產(chǎn)與驗收、存貨保管與記錄、存儲與銷售是否獨立,對企業(yè)控制環(huán)境、會計準(zhǔn)則的應(yīng)用進行評價。

  3.抽查部分存貨入庫、出庫業(yè)務(wù)、追蹤其業(yè)務(wù)處理

  抽取部分業(yè)務(wù)文件,測試各控制環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況,授權(quán)、審核、計量、記錄等控制環(huán)節(jié)是否真正發(fā)揮了作用。

  4.抽查盤點記錄

  審查盤點的范圍、組織方式、盤點結(jié)果與賬面金額是否一致,盤點是否由企業(yè)內(nèi)部審計人員或倉庫保管員以外的人員監(jiān)督執(zhí)行。

  5.產(chǎn)品生產(chǎn)、成本管理制度執(zhí)行情況的審查(預(yù)算控制、成本歸口分級管理等)

  6.對成本核算和會計入賬環(huán)節(jié)的審查

  7.評價生產(chǎn)與存貨業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

  有很多危險信號是生產(chǎn)和存貨循環(huán)獨有的,審計人員應(yīng)當(dāng)進行評價。這些危險的信號包括:存貨的增長率高于銷售增長率;生產(chǎn)費用明顯高于或低于行業(yè)平均水平;各種“準(zhǔn)備”明顯減少;生產(chǎn)費用賬戶發(fā)生重大的貸方記錄;對審計人員建議的必要內(nèi)部控制缺乏后續(xù)措施。

  【例題3·多選題】下列各項審計程序中,屬于對生產(chǎn)與存貨業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制測評的有( )。

  A.實地觀察倉庫驗收原材料的情況

  B.抽查領(lǐng)料憑證上反映的手續(xù)是否齊備

  C.編制存貨跌價準(zhǔn)備明細表,并與報表、總賬和明細賬核對

  D.計算毛利率并分析本期與上期有無明顯變化

  E.抽查被審計單位若干月份盤點記錄,檢查盤點程序的合規(guī)性

  [答疑編號6162203103]

  【正確答案】ABE

  【答案解析】計算毛利率并分析本期與上期有無明顯變化屬于銷售業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制測試;

  編制存貨跌價準(zhǔn)備明細表,并與報表、總賬和明細賬核對屬于實質(zhì)性審查。

  二、審計目標(biāo)

  財務(wù)報表一般審計目標(biāo)

  1.生產(chǎn)業(yè)務(wù)審計目標(biāo)

  (1)證實產(chǎn)品成本的真實性。(2)證實成本形成的合規(guī)性。(3)證實截止期的正確性。(4)證實計價的正確性。(5)證實成本會計處理的正確性。

  2.存貨業(yè)務(wù)審計目標(biāo)

  (1)證實存貨的真實性、所有權(quán)與完整性。(2)證實存貨計價的正確性。(3)證實存貨采購和銷售業(yè)務(wù)的合法性。(4)證實存貨賬務(wù)處理和存貨記錄截止期的正確性。(5)證實財務(wù)報表中存貨披露的正確性。

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