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簡述往來會計崗位職責(zé)

時間:2021-07-04 10:12:12 工作職責(zé) 我要投稿

簡述往來會計崗位職責(zé)

  往來會計就是負(fù)責(zé)企業(yè)單位往來賬款的核算業(yè)務(wù),一般包括“應(yīng)收賬款”、“應(yīng)付賬款”、“其他應(yīng)收賬款”、“其他應(yīng)付款”的核算。那么,往來會計的崗位職責(zé)有哪些?

簡述往來會計崗位職責(zé)

  往來會計崗位職責(zé)1

  應(yīng)付及預(yù)付款項會計崗位職責(zé)

  1、會同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項的核算和管理辦法

  2、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項的結(jié)算

  3、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算工作

  4、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬

  5、分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況 應(yīng)收帳款會計崗位職責(zé)

  工作要求:

  對銷售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理,對每個客戶的往來建立臺帳管理,配合銷售部門核對每個客戶的往來情況,對客戶應(yīng)收帳款進(jìn)行跟蹤分析和預(yù)警,每月核對內(nèi)部往來帳項。

  主要工作內(nèi)容:

  一、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理,做好銷售合同的管理。

  二、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳(按合同號)。

  三、做好應(yīng)收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔,必要時與銷售員一道外出對帳。

  四、每月3日前提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表,每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。

  五、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

  六、負(fù)責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管,負(fù)責(zé)回款證明的開具、每月及時對銷售公司領(lǐng)出的收據(jù)進(jìn)行跟蹤,3日前將收據(jù)領(lǐng)用情況統(tǒng)計報部門主管領(lǐng)導(dǎo)。

  七、負(fù)責(zé)對客戶開具發(fā)票情況的審核;負(fù)責(zé)對照單項工程項目進(jìn)度款支付情況對該工程材料款支付進(jìn)行審核。

  八、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析及報銀行相關(guān)資料的整理提供。

  九、負(fù)責(zé)會計帳簿、會計憑證整理歸檔。

  十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  □會計科目:應(yīng)收帳款、預(yù)收帳款、工程結(jié)算、壞帳準(zhǔn)備

  往來會計崗位職責(zé)2

  1、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)核算。

 。1)核算與銀行往來有關(guān)的各項業(yè)務(wù)。

  (2)定期核對銀行賬目,并進(jìn)行反饋;

 。3)掌握銀行賬面余額,月底核對銀行賬戶并做余額調(diào)節(jié)表。

  2、負(fù)責(zé)國外銷售應(yīng)收賬款往來業(yè)務(wù)核算。

  (1)核算國外銷售應(yīng)收賬款并記錄;

 。2)憑發(fā)票登記,記賬;

 。3)定期與銷售人員核對銷售明細(xì)賬及監(jiān)督匯款。

  3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬。

  4、研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關(guān)的.法規(guī)條例。

  5、對市場部的銷售情況進(jìn)行核對、核實匯款、調(diào)賬、催單。

  6、完成上級委派的其他任務(wù)。

 。1)根據(jù)原始憑證,審核記賬憑證;

  (2)負(fù)責(zé)編制轉(zhuǎn)帳記帳憑證;

 。3)負(fù)責(zé)登記發(fā)貨統(tǒng)計日報表;

  (4)負(fù)責(zé)登記往來臺賬;

 。5)負(fù)責(zé)每旬與統(tǒng)計進(jìn)行發(fā)貨信息核對,保證各數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確;

 。6)負(fù)責(zé)司機運費審核工作;

  (7)負(fù)責(zé)應(yīng)收款項結(jié)算工作;

  (8)負(fù)責(zé)與各運輸公司、各車輛及時核對運輸費用,保證運費金額準(zhǔn)確無誤;

  (9)負(fù)責(zé)每月與客戶進(jìn)行往來核對,保證應(yīng)收款項準(zhǔn)確無誤;

 。10)負(fù)責(zé)監(jiān)督運價執(zhí)行情況,月末出具運價執(zhí)行情況報告,確保按公司制定運價制度執(zhí)行;

 。11)負(fù)責(zé)對公司運輸情況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析工作;

 。12)負(fù)責(zé)派車單發(fā)貨回單及貨險回單的裝訂及存檔工作;

 。13)負(fù)責(zé)每月成本發(fā)票收集整理粘貼以及裝訂工作;

 。14)財務(wù)部臨時工作;

  7、保守本公司的商業(yè)秘密;

  往來會計崗位職責(zé)3

  一、 管理范圍:公司的往來帳和費用處理

  二、工作內(nèi)容:

  1、在財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律開展工作

  2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。

  3、負(fù)責(zé)及時與外部單位對帳,做到帳帳相符,做好應(yīng)付賬款的核算和處理,做到帳張相符、帳證相符。

  4、負(fù)責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。

  5、負(fù)責(zé)公司日常的費用處理工作,并在主機上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及購買日期。

  6、負(fù)責(zé)公司錄入新購進(jìn)的各項固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊,并生成憑證。

  7、根據(jù)公司的要票計劃,向供應(yīng)商索要發(fā)票。

  8.、根據(jù)外賬的需要,根據(jù)銀行對賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單,并交給鄧?yán)蠋煛?/p>

  9、月末盤點,做到客觀真實。

  10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。

  11、保管會計資料,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項任務(wù)。

  往來會計崗位職責(zé)4

  1. 會同有關(guān)部門制定本企業(yè)的信用政策,建立、健全往來款項結(jié)算與核對的程序和制度,明確應(yīng)收款項管理責(zé)任,積極了解客戶資信情況,防止壞賬損失。

  2. 按照債權(quán)債務(wù)種類,應(yīng)收應(yīng)付對象的具體單位和個人分類設(shè)置總分類賬和明細(xì)分類賬,根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記明細(xì)賬并結(jié)出余額。

  3. 督促有關(guān)方面及時進(jìn)行往來款項的結(jié)算。當(dāng)托收款項被對方單位部分或者拒付時,應(yīng)積極協(xié)同有關(guān)部門查明原因,及時處理;對于購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項,要及時催收結(jié)算;對于應(yīng)付、暫收款項,要約定清償;對于確實無法收回的應(yīng)收賬款,要及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù),加強管理,對預(yù)借的差旅費,要及時辦理報銷手續(xù),收回余額,不得拖欠和挪用。

  4. 會同有關(guān)部門定期組織往來款項的核對。對于購銷業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收、應(yīng)付款,應(yīng)協(xié)同采購及銷售部門核對;對于購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項應(yīng)定期抄列清單,或以個別特殊方式核對;對于長期呆滯的往來款項,特別是長期未能收回的債權(quán),應(yīng)會同有關(guān)部門及時調(diào)查并向上級報告,做好往來款項的清收及核銷工作,以提供企業(yè)資金的利用效率。

  5. 期末計提商業(yè)匯票利息,分配長期應(yīng)收應(yīng)付款融資收益或費用,計提壞賬準(zhǔn)備金。

  6. 辦理企業(yè)應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)、應(yīng)收款項抵債權(quán)等業(yè)務(wù)。

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