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審計專員工作職責

時間:2023-09-15 10:05:11 工作職責 我要投稿

審計專員工作職責大全【15篇】

審計專員工作職責1

  1.對下屬子(分)公司財務核算、內部經營管理的規(guī)范性進行審計;

審計專員工作職責大全【15篇】

  2.負責對審計工作方案、工作底稿編制,并按規(guī)定程序草擬審計報告負責草擬審計報告;

  3.負責做好財務審計項目檔案的立卷、整理、歸檔及。

審計專員工作職責2

  1、編制工程審計計劃,審計方案,組織開展全過程工程審計工作;

  2、針對工程項目的設計、招投標、施工、驗收、預結算等重要環(huán)節(jié)開展審計,促進工程質量和數(shù)量的真實準確性;

  3、負責工程項目現(xiàn)場的.巡查,項目開展;工程設計變更,成本把控,施工安全問題、材料質量等問題的跟進;

  4、負責對工程內部控制制度及流程管理的執(zhí)行進行審計;

  5、對工程內控制度,流程審計的合理性、有效性進行審計評價;在審計中發(fā)現(xiàn)公司潛在的問題和風險,提出整改意見;

  6、負責領導交辦的其他工作。

審計專員工作職責3

  1.負責統(tǒng)籌開展集團內部審計工作,包括且不限于開展集團內部工程審計、財務審計、內控審計、經濟責任審計及各專項審計工作。

  2.負責集團內部審計團隊建設。

  3.主持審計工作,組織制定并實施審計工作計劃。

  4.制定審計考核指標,組織編制并實施集團年度審計工作計劃。

  5.及時將審計工作中發(fā)現(xiàn)的重大問題向上級匯報,并根據(jù)監(jiān)督檢查工作中發(fā)現(xiàn)的各種問題,提出相應的.改進建議。

審計專員工作職責4

  1、能獨立完成各類企業(yè)的年報、專項等審計業(yè)務;

  2、負責完成項目組分配的具體審計工作任務;

  3、編寫審計報告,收集、取得和整理審計證據(jù)及資料;

  4、審計過程中與相關部門的有效協(xié)調與溝通;

  5、完成項目經理交辦的'其他事宜。

審計專員工作職責5

  1、協(xié)助制定完善內部審計管理制度;

  2、協(xié)助制定年度審計計劃;

  3、制定審計方案、開展審計工作、編制審計報告;

  4、評審集團內部控制制度的'健全性和有效性以及風險管理,檢查集團及下屬子公司內部控制制度的執(zhí)行情況,并對其有效性、合理性、經濟性進行評價,為集團優(yōu)化管理提出審計意見和建議;

  5、公司高管的離任審計;

  6、完成領導安排的其他工作。

審計專員工作職責6

  1、協(xié)助部門領導編寫內控體系相關管理制度及工作流程;

  2、根據(jù)內控審計年度、月度工作計劃及領導安排,負責內控審計項目的具體實施,確保各項任務順利完成;

  3、認真執(zhí)行公司年度審計工作計劃、審計方案,及時檢查和上報審計計劃執(zhí)行情況。

  4、嚴格執(zhí)行內控審計工作流程,認真、仔細查閱資料,編寫稽核工作底稿,合規(guī)、合法收集稽核取證材料,編寫內控審核報告

  5、對審核中發(fā)現(xiàn)的可疑問題及重要線索應及時向內控主管匯報;及時匯總審計情況,客觀公正的做出審計評價,提出初步整改、處理意見和建議。

  6、根據(jù)內控審計整改要求及時間限定,檢查被審計部門整改措施的落實情況,及時向內控主管匯報;

  7、遵守內控審計工作紀律和保密制度,妥善保管審計工作底稿及資料;

  8、協(xié)助部門領導跟進重大審計事項,對與公司有關的特定事項進行專項審計,編制相應專項審計報告;

  9、負責審計檔案的整理、歸檔、保存等工作。

  10、保持良好的團隊協(xié)作精神,維護良好的.團隊氛圍。

  11、參與公司定期、不定期的盤點工作。

  12、完成領導交辦的其他工作。

審計專員工作職責7

  1、建立和完善公司內部控制評價體系,完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;

  2、審核公司各項管理制度、業(yè)務流程的合理性、有效性、合規(guī)性以及執(zhí)行情況;

  3、編制審計報告,披露問題,提出改進建議、決策依據(jù);

審計專員工作職責8

  1、參與實施內部財務審計,開展審計公司總部及分子公司財務管理工作;

  2、參與實施年度例行審計,檢查和評價內部控制系統(tǒng)以及所分配職責的`完成情況、評價預算完成情況等;

  3、參與實施專項審計;

  4、參與公司各項重大投資項目的盡職調查;

  5、對日常審計、外部審計、內控測試等各項審計檢查中發(fā)現(xiàn)存在問題的整改工作進行跟進與落實。

  6、參與公司內部控制制度建設及優(yōu)化工作,協(xié)助完成內控自我評估測試工作。

審計專員工作職責9

  1、負責制定審計工作規(guī)劃和具體計劃實施。

  2、負責審計工作方針、政策及制度的'擬訂、修改與執(zhí)行。

  3、參與具體的審計工作:

  3.1負責對各子公司經營業(yè)績進行效益審計,出具審計報告。

  3.2負責對公司經營環(huán)節(jié)進行常規(guī)和專項審計。

  3.3負責對公司的財務審計工作,出具審計報告。

  3.4負責對重點、難點及創(chuàng)新領域的項目審計工作,開展審計調研工作。

  3.5負責組織對重大質量事故、投訴案件立案調查。

審計專員工作職責10

  1、開展財務審計、內控審計和專項審計等審計項目,分析評論審計證據(jù)并形成審計結論;

  2、協(xié)助上級編制審計工作底稿,審計資料整理、歸檔等工作;

  3、組織制定和修改公司內部審計工作規(guī)章制度并檢查、督促制度的貫徹執(zhí)行情況;

  4、組織制定對公司及下屬子公司內部審計工作的中、長期規(guī)劃和年度審計工作計劃,并加以實施;

  5、領導安排的'其它事項。

審計專員工作職責11

  1.負責制定完善內部審計規(guī)章制度,制定部門年度工作計劃,完成部門定期工作總結和匯報材料;

  2.負責編制項目方案,實施審計程序,擬寫審計報告,并針對審計發(fā)現(xiàn)問題提出建設性意見和建議;

  3.負責督促被審計對象落實審計整改意見和建議,動態(tài)跟進整改結果,全面抓好審計/檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實;

  4.負責組織和開展內部控制系統(tǒng)性測評、風險評估等工作;

  5.負責對重要經濟活動實施全流程監(jiān)督,及時提供專業(yè)審核意見;負責組織和督導各部門建立、完善管理制度;

  6.負責協(xié)調與上級主管企業(yè)審計部門的關系,必要時協(xié)同開展審計相關工作。

審計專員工作職責12

  1、制定內部稽核管理制度,組織稽核工作會議

  2、編制年度稽核工作計劃,執(zhí)行具體稽核事項

  3、負責月度、年度績效考核數(shù)據(jù)的真實性稽核

  4、負責物資報廢流程及數(shù)據(jù)的真實性和合理性稽核

  5、負責報價系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性稽核

  6、負責50萬以上重大項目稽核

  7、負責運營過程中產生重大異常事項稽核

  8、執(zhí)行上級交代的.其他事項

審計專員工作職責13

  1、客戶上市前的賬務整理,業(yè)績、成本核算等工作;

  2、協(xié)助項目負責人完成各項審計工作;

  3、協(xié)助編制現(xiàn)場工作計劃,實施各項現(xiàn)場審計程序,完成底稿編寫及復核工作,協(xié)助編寫審計報告;

  4、完成項目負責人及公司領導交付的其他相關工作。

審計專員工作職責14

  職責:

  1、負責協(xié)助公司審計客戶進行前期理賬、做賬工作;

  2、負責做好公司審計客戶的審計問題跟進,進行解說,出色完成審計工作;

  3、負責制作公司審計聘書。稅務聘書、銀行詢證函,并引導客戶簽署;

  4、負責做好客戶記錄,詳細記載辦理進程以及客戶事項,完善后期維護;

  5、根基審計任務, 與客戶進行溝通與協(xié)調,并跟進審計工作進度,直至審計工作完成;

  6、完成上級交給的'其它事務性工作。

  任職要求:

  1、會計、財務管理等相關專業(yè)大專以上學歷,有會計從業(yè)資格證書;

  2、熟悉外資企業(yè),香港公司稅務審計、國家財稅法規(guī),熟悉企業(yè)合計、審計、稅務等業(yè)務流程;

  3、具有較好的談判技巧,熟悉商務流程,能夠獨立接待客戶;

  4、溝通協(xié)調能力、語音表達能力好;

  5、良好的團隊精神、職業(yè)道德修養(yǎng)和職業(yè)形象;

  6、原則性、自律性、責任心強;誠實穩(wěn)重,敬業(yè)愛崗,良好的保密意識;

  7、有會計初級職稱優(yōu)先;

  8、英語優(yōu)秀者優(yōu)先;

  9、有外資企業(yè)工作經驗者優(yōu)先。

審計專員工作職責15

  1、主導公司內部審計檢查工作,包括各種財務審計、業(yè)務審計、專項審計、常規(guī)審計、舞弊審計、經濟效益審計等;

  2、制定并維護更新內部審計流程,工作標準,審計工作手冊及審計程序;

  3、負責公司各板塊業(yè)務的財務審計;

  4、組織對項目及業(yè)務操作執(zhí)行的各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)控,對業(yè)務運營過程中的潛在風險,提出風險控制建議供公司管理層決策。

  5、負責對所涉及的審計事項,編寫內部審計報告,對可能發(fā)生的'業(yè)務及經營風險做出評估,提出審計意見和建議;

  6、對公司日常經營管理的運行情況進行風險與效率監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問題點并提出建議,

  7、對內審發(fā)現(xiàn)的問題及時與相關負責人溝通協(xié)調,以規(guī)范經濟行為、降低審計風險;

  8、按時、保質完成分配的審計任務。

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