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應(yīng)收會計工作職責

時間:2023-10-02 18:48:02 工作職責 我要投稿

應(yīng)收會計工作職責15篇【實用】

應(yīng)收會計工作職責1

  1、負責編制記賬憑證,及對銀行、往來票據(jù)賬目的檢查和審核;

應(yīng)收會計工作職責15篇【實用】

  2、審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等,負責公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作;

  3、負責辦理財政、稅務(wù)、銀行等部門的'工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項;

  4、負責應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等科目的管理;

  5、負責應(yīng)收賬款、營業(yè)收入相關(guān)財務(wù)分析及測算;

  6、負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理;

  7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責2

  1、審核公司各項成本的支出,進行成本核算、費用管理、成本分析,并定期編制成本分析報表

  2、嚴格控制成本,促進增產(chǎn)節(jié)約人,增收節(jié)支,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益

  3、協(xié)助各部門進行成本核算,并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)庫,進行有關(guān)盈虧預測工作

  4、參與存貨清查盤點工作,企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的'資產(chǎn),要分別情況時行不同的處理

  5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關(guān)費用,并收集貨物的進貨數(shù)量,進行統(tǒng)計,審核。

  6、核算產(chǎn)品的單件成本

  7、月初與供應(yīng)商,以及外發(fā)加工廠對帳

  8、及時完成領(lǐng)導交辦的工作

應(yīng)收會計工作職責3

  1.完成進項發(fā)票登記

  2.協(xié)助領(lǐng)導完成應(yīng)收應(yīng)付賬款核對

  3.供應(yīng)商和客戶合同的制作、打印、回傳

  4.應(yīng)收賬款的催收

  5.產(chǎn)品庫存/購銷合同

  6.運費核算

  7.進銷匹配,產(chǎn)品開單

  8.供應(yīng)商提供的`發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作

  9.兼開票專員工作

應(yīng)收會計工作職責4

  1、編制日常業(yè)務(wù)憑證,審核每日銷售數(shù)據(jù),審核、確認店鋪費用,并編制記賬憑證;

  2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,應(yīng)收賬款、押金等會計科目的`編制與跟進;

  3、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò),辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

  4、編制應(yīng)收賬款賬齡分析表以及其他相關(guān)報表(CRM,F(xiàn)RX reports等、,對超期應(yīng)收款予以預警;

  5、核對店鋪應(yīng)收賬款,跟蹤信用卡收款和團購營業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款;

  6、協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的問題;

  7、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;

  8、辦理各級領(lǐng)導交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責5

  1、應(yīng)收對帳單制作,審核;

  2、與客戶進行商務(wù)溝通對于應(yīng)收款項對賬及催收;

  3、 EAS應(yīng)收帳務(wù)處理;

  4、審核加盟店會員卡申購;

  5、開寄一般納稅人發(fā)票;

  6、對收款工作中的各種資料存檔,分類保管;

應(yīng)收會計工作職責6

  1、負責公司財務(wù)系統(tǒng),應(yīng)收財務(wù)處理;

  2、負責公司應(yīng)收賬款的分析和跟進;

  3、審核各項原始憑證保證應(yīng)收產(chǎn)生合規(guī)合法,保證應(yīng)收核算的.真實性、合理性、合規(guī)性;

  4、保持與各部門的溝通,隨時解決應(yīng)收產(chǎn)生情況及使用情況,保證應(yīng)收核算的準確性;

  5、出具內(nèi)部與應(yīng)收相關(guān)的管理報表。

應(yīng)收會計工作職責7

  1、客戶回款及訂單審核,編制會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細帳;

  2、對賬資料歸集存檔;制作和維護客戶信息登記表;收入合同的'登記及管理;

  3、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,及時與客戶對帳,查明原因;

  4、維護銷售預算的制作和變更、銷售實際和預算對比分析,以及銷售財務(wù)報表的編制;

  5、制作長期現(xiàn)金流量表和短期資金計劃中有關(guān)銷售回款部分;

應(yīng)收會計工作職責8

  1、熟悉國家會計準則以及相關(guān)的財務(wù) 、稅務(wù)、審計等法規(guī)政策 。

  2、應(yīng)收賬款管理 ,審核業(yè)務(wù)合同按照流程和標準執(zhí)行 ,與客戶對賬并結(jié)算應(yīng)收應(yīng)付款項

  3、負責市場費用 、客戶核銷費用整理及復核工作 。

  3、跟蹤未開票收入 ,安排開具發(fā)票并跟蹤已開票收入回款情況 ,應(yīng)收款的跟蹤收款

  4、制定和完善業(yè)務(wù)流程 , 協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的`完善及執(zhí)行 ;

應(yīng)收會計工作職責9

  1、對所轄客戶應(yīng)收賬款的日常管理,督促業(yè)務(wù)部門及時回款,避免資金風險;

  2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時間辦理銷售結(jié)算業(yè)務(wù),完成賬務(wù)處理,要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且準確無誤,賬務(wù)處理及時正確。

  3、定期核算對帳務(wù),確保帳證、帳實相符,無未處理帳務(wù),無不明原因差異;

  4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證,并及時入帳、存檔、登記;

  5、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶對發(fā)生額、回款額、余額進行溝通核對,協(xié)調(diào)處理差異,確保帳相符。

  6、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

應(yīng)收會計工作職責10

  1、應(yīng)收款業(yè)務(wù)的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關(guān)原始憑證)

  2、應(yīng)收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;

  3、預收賬款的`核對整理;

  4、每月對應(yīng)的AP/AR模塊的報表生成及核對分析;

  5、展會結(jié)束后的發(fā)票、收款、預收、平面圖等與展會有關(guān)的核對,預提工作;

  6、開展期間現(xiàn)場的財務(wù)支持工作

  7、根據(jù)工作需要和領(lǐng)導安排的其他事項。

應(yīng)收會計工作職責11

  1、負責大客戶月結(jié)對賬工作,按規(guī)定時間向客戶提交對賬結(jié)果、對賬單。

  2、做好小客戶日常單據(jù)、費用核對工作,及時將單據(jù)歸類保存。

  3、認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作。

  4、能負責對帳齡較長的`客戶進行重點跟蹤,及時查明原因并向部門領(lǐng)導匯報;有對逾期賬款的催收工作能力。

  5、按周向部門領(lǐng)導提交應(yīng)收賬款統(tǒng)計類報表,按月提交分析類報表、帳齡分析報表。

  6、費用單據(jù)審核,根據(jù)合同協(xié)議,按實際情況查實費用發(fā)生的真實性、合理性。

  7、跨部門單據(jù)領(lǐng)出、交回等管理能力,溝通能力強、責任心強。

應(yīng)收會計工作職責12

  1.編制銷售臺賬明細表,并分析產(chǎn)品數(shù)量差異,提出改進措施建議;

  2.負責各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額,提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整;

  3.核對每月銷售、收款情況,出具應(yīng)收賬款報表,定期與客戶進行對賬;

  4.編制每月出入庫產(chǎn)值報表、應(yīng)收賬款報表;

  5.負責每月發(fā)票開具、抄報稅工作;

  6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;

  7.整理保管銷售合同、運輸合同、倉儲費合同;

  8.審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù),確保數(shù)據(jù)準確性;

  9.整理部門考勤記錄并匯總提報管理部;

  10.掃描當月供應(yīng)商采購合同,并及時更新;

  11.整理每月記賬憑證并裝訂;

  12.負責廢品出售的稱重監(jiān)督工作,保證廢品出售的公平公正性;

應(yīng)收會計工作職責13

  1、負責應(yīng)收賬款核算和監(jiān)管,做好開票、收款審核工作

  2、負責監(jiān)督應(yīng)收款回款情況并負責催收,對逾期應(yīng)收賬款進行監(jiān)督、核算、分析

  3、負責預收賬款、應(yīng)收賬款清理工作

  4、負責對應(yīng)收賬款確認單據(jù)及賬冊的保管

  5、按時完成月應(yīng)收賬款報表編制工作

  6、負責辦理工程項目保函工作,督促保函到期收回,并及時辦理資金解凍

應(yīng)收會計工作職責14

  1、審核標識事業(yè)部銷售費用、工程費用、研發(fā)費用等,根據(jù)已付費用單據(jù)及時編制會計憑證;

  2、審核申請表,定時開具,同時每月不定時統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開票情況,做好開票安排;

  3、定期檢查負責業(yè)務(wù)部的ERP出貨、收款拆分;與業(yè)務(wù)進行銷售確認、應(yīng)收賬款對賬;

  4、定時檢查用友往來科目余額,應(yīng)收款項的`催收及清理、的催收;

  5、及時編制上月應(yīng)收管理報表,并檢查匯總應(yīng)收會計的應(yīng)收管理報表;

  6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;

  7、標識事業(yè)部年度銷售收入和費用預算;

  8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標識事業(yè)部財務(wù)管理報表;

  9、完成上級領(lǐng)導臨時安排的工作任務(wù)。

應(yīng)收會計工作職責15

  1、應(yīng)收賬款管理:審核控制銷售發(fā)貨;定期與客戶進行應(yīng)收賬款對賬;進行賬齡分析,控制風險應(yīng)收,跟進資金回籠;

  2、核算提成、獎金:負責業(yè)務(wù)員、分公司等的'提成、獎金核算;

  3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析:定期統(tǒng)計業(yè)績、應(yīng)收等情況并提供數(shù)據(jù)分析;

  4、賬務(wù)處理:根據(jù)會計核算要求,負責應(yīng)收崗位的賬務(wù)處理,收齊并保管有關(guān)附件(如銷售有關(guān)合同、物流單、簽收單等單證)。

  5、崗位其他有關(guān)工作和上級交辦的其他工作。

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