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審計(jì)師

審計(jì)中做到五個(gè)必審

時(shí)間:2025-01-14 10:42:08 審計(jì)師 我要投稿
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審計(jì)中做到五個(gè)必審

  導(dǎo)讀:在審計(jì)中做到“五個(gè)必審”,發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位存在的問題,分析判斷,查清真相,以揭露違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。就跟隨百分網(wǎng)小編一起去了解下吧,想了解更多相關(guān)信息請(qǐng)持續(xù)關(guān)注我們應(yīng)屆畢業(yè)生考試網(wǎng)!

  一是對(duì)被審計(jì)單位的“家底”情況必審。有的單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)薄弱,財(cái)經(jīng)管理制度落實(shí)不夠嚴(yán)格,存在財(cái)產(chǎn)物資管理不規(guī)范及債權(quán)債務(wù)不清的情況。因此,我們?cè)趯徲?jì)中就需要“對(duì)癥下藥”,抓住財(cái)務(wù)活動(dòng)的源頭,通過摸清單位資產(chǎn)負(fù)債和“家底”發(fā)現(xiàn)問題。

  二是對(duì)重點(diǎn)資金、專項(xiàng)資金的往來情況必審。有的單位人員超編,財(cái)政撥款不足,擠占挪用專項(xiàng)資金。對(duì)此,我們需要對(duì)專項(xiàng)資金的使用、分配和撥付與機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)的聯(lián)系、上下級(jí)單位的資金往來等情況加強(qiáng)審計(jì),以發(fā)現(xiàn)審計(jì)線索。

  三是對(duì)罰款和收費(fèi)情況必審。收支兩條線的規(guī)定在許多單位沒有落實(shí)到位,罰款與收費(fèi)收入不上交、不入賬、設(shè)置“小金庫”,以逃避監(jiān)督。

  四是對(duì)房子、車子和發(fā)放“票子”的情況必審。單位建房子、購車子和發(fā)放“票子”的情況在單位和社會(huì)上都是敏感問題,其中容易查出貪腐。

  五是對(duì)核銷的財(cái)政票據(jù)、稅務(wù)發(fā)票的真實(shí)性等財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況必審。有的單位內(nèi)控制度薄弱,財(cái)務(wù)管理不規(guī)范現(xiàn)象還較為普遍,會(huì)利用發(fā)票審核把關(guān)不嚴(yán)鉆空子侵吞國家資產(chǎn)。

  內(nèi)審工作中的小技巧

  關(guān)于在內(nèi)審工作中的注意事項(xiàng)進(jìn)和技巧,小編總結(jié)如下:

  (1)與外審不同,內(nèi)審更多的要看合規(guī)性(compliance),合理性(reasonableness)。第二點(diǎn)需要一定的功力;

  (2)如果你發(fā)現(xiàn)了一些不合理的地方,并且得到一些證據(jù)支持,要盡力查下去。在這件事件中,我那位年長(zhǎng)的同事曾經(jīng)勸我別再多費(fèi)力氣了,他覺得只是一筆常規(guī)的交易。

  (3)內(nèi)審不是警察,你不要希望弄清黑與白,你需要做的是把現(xiàn)象和證據(jù)按照合理的方法列示給管理層,讓他們自己調(diào)查作出結(jié)論。你要相信,有些結(jié)果雖然你不一定知道,但有你的功勞。

  (4)作內(nèi)審需要有熱情,對(duì)內(nèi)審缺乏熱情,或者不喜好鉆研的內(nèi)審,更多的會(huì)把工作流于表面。

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