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審計經(jīng)理工作職責

時間:2023-01-31 12:04:27 工作職責 我要投稿

審計經(jīng)理工作職責

審計經(jīng)理工作職責1

  職責:

  1、負責根據(jù)公司要求、審計年度工作目標,結合部門實際情況,制定和動態(tài)修整;

  2、組織相關部門建立、優(yōu)化、推行財務審計、專項審計、內控審計等相關流程和制度,為集團規(guī)范內部管理和降低經(jīng)營風險提供良好的支持保障;

  3、負責對集團工程項目前期、計劃階段、施工階段、驗收階段的`工作進度、施工質量、工程監(jiān)理和投資控制進行審查和評價;

  4、負責對集團及各分公司專項審計,不限于企業(yè)內部控制審計、工程發(fā)包及招標審計、投資審計、合同管理審計、離職審計及經(jīng)濟效益審計等。

  任職要求:

  1、本科以上學歷,財務相關專業(yè),具備中級職稱;

  2、3-5年以上房地產行業(yè)審計工作經(jīng)驗,有豐富的財務核算及管理經(jīng)驗;

  3、熟悉國內會計準則以及相關的財務、稅務、審計法規(guī)、政策;

  4、為人正直、責任心強、作風嚴謹、工作仔細認真,有良好的職業(yè)道德;

  5、熟練運用會計電算化,熟練使用ERP財務軟件。

審計經(jīng)理工作職責2

  職責:

  1、制定工程審計計劃并組織人員進行工程審計。

  2、對工程相關合同的審批情況及工程承包商的選擇的審計情況進行審核;

  3、對工程變更簽證、工程預決算情況的`審計情況進行審核。

  4、對工程款支付、工程驗收進行監(jiān)督和審計的情況進行審核。

  5、對工程施工進度、乙供材料使用情況及施工工藝效果情況進行記錄、監(jiān)督及審計的情況進行審核。

  6、研究招投標項目,制作招投標計劃書,報招投標委員會審閱批示。

  任職要求:

  1、工程管理或審計等專業(yè),大專以上學歷;

  2、五年以上大型或集團企業(yè)綜合部門的工作履歷,特別是會制作標書;

  3、精通工程管理、審計、稅務等相關專業(yè)知識,掌握內部審計相關制度,熟悉公司經(jīng)營管理情況,熟悉審計相關業(yè)務流程,熟練運用工程核算軟件及審計、財務軟件;

  4、很強的執(zhí)行力,較強的組織領導、協(xié)調溝通能力和學習、文字、語言表達能力;

  5、保密意識強。

審計經(jīng)理工作職責3

  1、食材、物料采購審計;

  2、工程項目預(概)算及決算審計;

  3、設備投資審計,對設備投資的決策過程、招投標制度的擬定、執(zhí)行內部審計監(jiān)督;

  4、合同審計,針對公司各類合同執(zhí)行情況、存在的'問題和違規(guī)違章情況進行內部審計監(jiān)督;

  5、公司指定項目的審計;

  8、領導安排的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責4

  協(xié)助完善內部審計制度和流程,協(xié)助制定審計計劃和審計預算;

  獨立完成制度財務成本招采工程等審計工作,編制審計報告,根據(jù)要求進行通報;

  對管理人員進行離任任期終結及年度經(jīng)濟責任審計;

  參與年度例行審計或大型專項審計,根據(jù)審計計劃和審計方案,具體實施審計程序,編制工作底稿,起草審計報告;

  對審計發(fā)現(xiàn)的問題,查清原因,確認管理上存在的'問題以及責任人,提出審計建議,確定整改措施;

  跟進審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,并實施后續(xù)審計;

  上級領導交辦的其他任務。

審計經(jīng)理工作職責5

  1、編制工程審計計劃、審計方案,組織開展全過程工程審計工作;

  2、針對工程項目管理中的設計、招投標、施工、驗收、結算等重要環(huán)節(jié)開展審計,促進工程質量和數(shù)量的真實準確;

  3、負責對工程內部控制制度及流程管理的執(zhí)行進行審計;

  4、對工程內控制度、流程審計的合理性、有效性進行審計評價;

  5、在審計中及時發(fā)現(xiàn)公司潛在的.問題和風險,提出整改建議;

  6、負責完成領導交辦的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責6

  職責:

  1、完善、優(yōu)化集團監(jiān)審制度、流程。

  2、負責集團及下屬公司的內控審計和財務審計。

  3、分析、評價集團及下屬公司財務管理和各項內部管理制度的執(zhí)行情況,提出風控建議。

  4、對財務預算的`執(zhí)行情況、財務收支有關的經(jīng)濟活動進行監(jiān)督審計。任職資格:

  1、大學本科或以上學歷,財務審計類相關專業(yè)畢業(yè)。

  2、五年以上財務審計工作經(jīng)驗,有大中型房地產公司財務審計經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

  3、有相關財務審計類證書者優(yōu)先考慮。

審計經(jīng)理工作職責7

  1、負責編制集團各公司全年審計計劃,建立本部門業(yè)務流程化管理,并監(jiān)督各項業(yè)務流程的實施;

  2、負責制定和維護集團內部審計制度,加強集團內部控制流程;

  3、定期或不定期對集團各公司相關重大項目進行審計,負責審計過程中的`現(xiàn)場復核,把控審計質量,通過內部審計,對集團內部控制的潛在問題和風險缺陷提出優(yōu)化建議,確保核算符合集團規(guī)定、收支符合集團制度,從而完善內部控制體系;

  4、各項審計完成后,起草審計報告和管理建議書等審計文書,負責組織整理審計底稿,督促審計結論和建議的落實;

  5、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通。

審計經(jīng)理工作職責8

  1、擬定并完善集團內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;

  2、組織實施集團財務審計、管理審計和效益審計等,及對各分公司進行監(jiān)控;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  5、督促審計結論和建議的.落實;

  6、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通。

審計經(jīng)理工作職責9

  1、按照國家有關法律法規(guī)、審計法規(guī)、公司財會審計制度擬定的公司審計實施細則;

  2、負責審計數(shù)據(jù)的準確性;

  3、制定公司年度審計工作計劃,并報領導審批,待領導批準后,負責年紀審計工作計劃的`具體實施;

  4、對財務收支、經(jīng)營活動進行審計;

  5、對公司基本建設投資、重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計監(jiān)督;

  6、建立公司經(jīng)濟活動資金使用、管理流程的審計監(jiān)控機制,對公司資金使用及掛你流程采取預警措施;

  7、對公司重大經(jīng)濟活動、項目等進行審計監(jiān)督;

  8、對企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內、離任經(jīng)濟責任進行審計;

  9、與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密的關系;

  10、組織專項審計,對重大經(jīng)濟項目或者根據(jù)領導安排進行審計。

審計經(jīng)理工作職責10

  1、根據(jù)審計情況,收集相關的事實依據(jù),編寫審計工作底稿

  2、根據(jù)審計工作底稿,編寫相關的`審計報告、整改意見及審計建議

  3、對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及時和相關人員進行溝通、確認

  4、對被審計單位整改情況進行后續(xù)跟蹤

  5、負責審計資料的收集、整理、上報歸檔工作

  6、完成領導交辦的其他工作

  7、保守公司商業(yè)秘密

審計經(jīng)理工作職責11

  1 建立IT內部審計制度與流程,以風險為導向以控制為基礎以業(yè)務為核心;

  2 制定IT審計年度計劃并按計劃實施,編寫工作底稿,撰寫審計報告落實整改情況;

  3 制定并落實IT專項審計計劃,包括總體計劃具體計劃工作底稿,撰寫報告管理建議并跟蹤審計整改落實情況;

  4 主導規(guī)劃和參與建設公司IT審計系統(tǒng),配合制定和落實IT審計專業(yè)知識培訓及考核制度;

  5 制定適合公司管理特點和審計需要的開發(fā)審計應用審計內控審計和數(shù)據(jù)審計的.具體指南或操作辦法;

  6 常規(guī)審計前的系統(tǒng)調研審計風險評估審計關鍵提示及外部審計機構監(jiān)管機構的對接和配合;

  7 組織對IT組織戰(zhàn)略與架構實施審計,包含但不限于風險管理項目管理應用系統(tǒng)操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)架構工程(可行性研究需求設計開發(fā)集成測試驗收變更和遷移) 基礎設備交付物信息安全等審計工作;

  8 協(xié)助建立和完善公司信息系統(tǒng)內部控制體系,補充和編寫《內部控制手冊》。

  9 配合本部門同事完成年度審計任務;

  10 領導交辦的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責12

  1、獨立組織審計部開展審計工作,包括計劃審計工作、風險評估、實施審計,在與被審計部門充分溝通后提交審計報告;

  2、負責對公司內部控制的完整性、合理性、實施的有效性以及風險管理進行檢查、評價,對內控缺陷應提出審計建議,參與制定、完善公司內部審計制度、審計規(guī)范和管理辦法等;

  3、配合公司完成銜接外部投資機構對公司內控及合規(guī)性方面的要求;

  4、負責對公司預算執(zhí)行情況、財務狀況、財務收支活動的`合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行分析及審計,對其經(jīng)營效果進行評價;

  5、負責對公司各部門負責人任期的經(jīng)濟責任進行分析及審計,審查其經(jīng)營業(yè)績的真實性和年度經(jīng)營目標的完成情況,為公司對其績效考核提供依據(jù);

  6、負責對公司各業(yè)務版塊的財務指標進行分析,向管理層提出分析的結論及建議;

  7、負責對行業(yè)競爭對手的財務指標進行分析,并對管理層提出分析結論及建議。

審計經(jīng)理工作職責13

  1、協(xié)助制定并監(jiān)督落實各項內部審計制度,規(guī)范審計工作流程;

  2、根據(jù)公司內控審計計劃和相關要求,開展日常內控審計、專項審計、離職審計等工作,通過審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性復核等多種審計方法實施審計,編寫審計工作底稿,出具審計報告;

  3、對審計發(fā)現(xiàn)的`問題進行反饋和后續(xù)跟進,監(jiān)督整改措施的執(zhí)行落實,定期跟蹤、推進;

  4、對公司內部控制及經(jīng)營管理過程中存在管控風險進行識別評估,發(fā)現(xiàn)控制弱點、漏洞,并提出有效的建議優(yōu)化內控管理;

  5、根據(jù)公司業(yè)務管控重點,配合開展相關業(yè)務審計核查及規(guī)范管理工作;

審計經(jīng)理工作職責14

  1、協(xié)助擬定內部審計項目的審計計劃,并對業(yè)務部門開展內部審計工作;

  2、根據(jù)法律法規(guī)要求,定期開展專項業(yè)務審計;

  3、根據(jù)監(jiān)管機構要求或應管理層要求,針對特定工作流程或風險事件開展專項審計、檢查或自查工作;

  4、協(xié)助開展數(shù)據(jù)報送相關信息系統(tǒng)的`需求提出和測試工作。

審計經(jīng)理工作職責15

  1、完善以風險為導向的內部審計稽核體系,包括各類審計稽核的規(guī)章制度、管理流程和工具方法:

  2、檢查、分析、評價集團財務及內控管理體系的健全和有效性,參與風控體系建設,對集團內部控制的'潛在問題與風險缺陷提出優(yōu)化建議,跟進缺陷及管理問題的整改情況;

  3、根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略,編制集團財務業(yè)務板塊年度審計計劃,擬定審計方案;

  4、對公司及其下屬企業(yè)內部控制制度的制定和執(zhí)行情況、風險管理情況進行全面梳理,匯總內部控制缺陷和風險事項,與被審計單位和業(yè)務部門溝通內部控制缺陷整改措施、風險應對措施,形成專項報告;

  5、及時發(fā)現(xiàn)集團及其下屬公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  6、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調與溝通;

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