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審計總監(jiān)工作職責(zé)6篇[集合]
審計總監(jiān)工作職責(zé)1
1.組織建立健全公司審計管理制度,完善審計工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程;
2.編制公司年度審計計劃,落實審計方案;
3.按計劃組織對公司各部門、各所屬公司經(jīng)營管理活動和財務(wù)管理的真實性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性
4.進(jìn)行監(jiān)督、檢查與評價,對公司重要崗位進(jìn)行審計稽查,防范舞弊風(fēng)險;
5.根據(jù)審計結(jié)果,對被審計單位經(jīng)營管理情況、財務(wù)狀況、內(nèi)部控制情況以及工程管理情況進(jìn)行分析評價,形成審計意見,提交內(nèi)部審計報告。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2
1、建立健全集團(tuán)審計管理體系,包括內(nèi)審工作規(guī)章制度,審計業(yè)務(wù)流程、文件等;
2、協(xié)助擬定年度審計工作計劃,確定各類審計事項,報董事會/執(zhí)行董事批準(zhǔn)后組織實施;
3、組織開展各類審計項目,包括經(jīng)營審計、離任審計、專項審計等;
4、組織協(xié)調(diào)審計過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系,實施內(nèi)部各類審計事項,下達(dá)審計工作任務(wù),指定經(jīng)辦人和具體實施時間;
5、審定審計工作方案,并對審計方案提出指導(dǎo)性意見;
6、復(fù)核審計工作底稿,最終確定審計工作報告,提出最終審計意見;
7、負(fù)責(zé)中心日常管理,包括但不限于人員管理、項目管理等;
8、完成崗位目標(biāo)和上級下達(dá)的其它任務(wù)。
審計總監(jiān)工作職責(zé)3
1、按照《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》的要求,建立和健全公司內(nèi)部審計制度,制定內(nèi)部審計規(guī)程或方法;
2、對集團(tuán)所屬公司經(jīng)營情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行全面審計;組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財務(wù)、管理、專案等各項審計活動; 對審計項目進(jìn)行調(diào)查、核實搜集審計證據(jù)出具審計報告對審計結(jié)果做綜合分析評價;
3、執(zhí)行審計后期跟進(jìn)及監(jiān)控改善進(jìn)度,協(xié)助完善公司內(nèi)控制度操作流程,提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;
4、組織對集團(tuán)各公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的`任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
審計總監(jiān)工作職責(zé)4
1、主持審計監(jiān)察中心的工作;
2、組織制定審計監(jiān)察的'工作計劃,組織實施公司下達(dá)的經(jīng)營計劃;
3、根據(jù)公司下達(dá)的工作目標(biāo)和指標(biāo),制定審計監(jiān)察中心的考核指標(biāo);
4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃;
5、組織對公司的各項經(jīng)濟(jì)活動實行審百計監(jiān)督度,必要時委托審計事務(wù)所進(jìn)行;
6、組織對公司開展經(jīng)濟(jì)效益和財務(wù)收支審計;
7、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度的執(zhí)行情況;
8、監(jiān)督、檢查公司各類招投標(biāo)采購過程和各類設(shè)計變更,審核公司相關(guān)文件,資料;并對公司各類合同簽訂過程實施監(jiān)督;
審計總監(jiān)工作職責(zé)5
1.制訂公司財務(wù)收支等審計計劃,對公司財務(wù)收支情況和經(jīng)營管理情況等進(jìn)行審計,評價公司財務(wù)收支效果,指出存在的風(fēng)險和缺陷,提出針對性的整改措施并督促整改。
2.根據(jù)公司年度審計工作計劃,參與公司其它審計項目審計工作,完成分配的審計任務(wù)。
3.參與完善公司內(nèi)部控制體系建設(shè),并提供有關(guān)指導(dǎo)和培訓(xùn)。
4.組織接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)、上級公司、第三方機(jī)構(gòu)的'相關(guān)審計,并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、整改等工作。
審計總監(jiān)工作職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)對集團(tuán)下屬公司進(jìn)行財務(wù)收支審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、工程審計以及項目效益審計,對業(yè)務(wù)真實性、合法性、合理性進(jìn)行檢查監(jiān)督;
2、 檢查財務(wù)制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評價公司內(nèi)控制度的健全性和有效性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯誤;
3、審核審計程序、報告及工作底稿,編制并提交審計報告及管理建議書;
4、了解內(nèi)審發(fā)展趨勢并運(yùn)用新技術(shù)、新方法,有效提高審計效率和質(zhì)量。
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