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內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限

時(shí)間:2021-10-28 14:09:48 工作職責(zé) 我要投稿

內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限

內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限1

  1、組織編制并實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃;

  2、制定公司內(nèi)部審計(jì)體系的構(gòu)建及審計(jì)制度和方法以及檢查、評(píng)價(jià)公司及下屬單位各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況,并提供咨詢意見(jiàn);

  3、能夠獨(dú)立負(fù)責(zé)并對(duì)公司開展經(jīng)營(yíng)效益審計(jì)、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和其他專項(xiàng)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目,包括:制定現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)方案并執(zhí)行;

  4、能夠就審計(jì)結(jié)果與高級(jí)管理層進(jìn)行討論,簡(jiǎn)單扼要闡明關(guān)鍵問(wèn)題,并對(duì)提出的問(wèn)題提出有意義的見(jiàn)解;

  5、能夠獨(dú)立完成正式審計(jì)報(bào)告的撰寫工作;

  6、監(jiān)督審計(jì)發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實(shí)情況;

  7、擁有定期收集并整理當(dāng)期審計(jì)發(fā)現(xiàn)的意識(shí),并向高級(jí)管理層匯報(bào);

  8、擁有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí),與其他團(tuán)隊(duì)成員分享經(jīng)驗(yàn)以及專業(yè)知識(shí),從而使得團(tuán)隊(duì)得以成長(zhǎng)。

  9、完成上級(jí)主管交辦的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限2

  1、按照年度審計(jì)計(jì)劃獨(dú)立完成包括外勤取證,分析,提交初步審計(jì)結(jié)論,編制整理審計(jì)工作底稿等;

  2、對(duì)內(nèi)部控制實(shí)施有效性測(cè)試;

  3、對(duì)公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對(duì)和監(jiān)控;

  4、完成部門交辦的其他工作;

內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限3

  1、參與擬訂監(jiān)查計(jì)劃幾實(shí)施方案,并按計(jì)劃實(shí)施

  2、參與公司內(nèi)控狀況的'監(jiān)查和評(píng)價(jià)

  3、參與實(shí)施專項(xiàng)監(jiān)查任務(wù),完成監(jiān)查報(bào)告和改善提案

  4、建立并管理監(jiān)查檔案

  5、履行公司規(guī)定的安全、質(zhì)量、環(huán)境、健康有關(guān)職責(zé)

  6、履行其它相關(guān)職責(zé),完成委派的其它任務(wù)

內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限4

  (1)、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,建立和完善內(nèi)審制度,制定具體計(jì)劃并組織實(shí)施;

  (2)、參與公司及下屬子公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、資產(chǎn)安全完整性、財(cái)務(wù)狀況真實(shí)合法性、預(yù)算執(zhí)行情況等審計(jì)檢查工作;

  (3)、負(fù)責(zé)外勤審計(jì)工作的控制和管理,復(fù)核審計(jì)人員完成的審計(jì)底稿、審計(jì)結(jié)果和審計(jì)報(bào)告;

  (4)、對(duì)在審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)方面的問(wèn)題,提出指導(dǎo)意見(jiàn),并定期進(jìn)行復(fù)查;

  (5)、負(fù)責(zé)審計(jì)檔案的整理歸檔工作;

  (6)、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限5

  1、負(fù)責(zé)所分工具體審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施,確保工作進(jìn)度和質(zhì)量。

  2、負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的編制和歸檔,收集審計(jì)證據(jù),確保審計(jì)結(jié)論及評(píng)價(jià)客觀、公正。

  3、負(fù)責(zé)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題歸類、資料匯編、分析,并提出合理的審計(jì)建議。

  4、負(fù)責(zé)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改跟進(jìn)并報(bào)告。

  5、參與內(nèi)部審計(jì)制度的修訂。

  6、完成審計(jì)部長(zhǎng)交辦的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限6

  承擔(dān)內(nèi)控九大循環(huán)內(nèi)稽項(xiàng)目執(zhí)行及推動(dòng)。

  檢查與評(píng)估現(xiàn)行作業(yè)規(guī)章程序之控制情形。

  內(nèi)部稽核之建立、執(zhí)行、修訂與檢討、協(xié)助落實(shí)內(nèi)控制度。

  追蹤和推動(dòng)查核缺失值改善落實(shí)情形。

  協(xié)助進(jìn)行年度內(nèi)控自評(píng)及專審事項(xiàng)。

  主管臨時(shí)交辦之其他事項(xiàng)。

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