審計的工作職責(合集15篇)
審計的工作職責1
1、能獨立完成大型集團或上市公司的審計工作;
2、負責審計項目的審計計劃編制調(diào)整和執(zhí)行;
3、對項目成員進行調(diào)度和任務(wù)分派,解決項目組工作期間提出的常規(guī)性專業(yè)技術(shù)問題;
4、對審計風(fēng)險進行判斷和控制;
5、對項目進行工時控制和統(tǒng)計,對項目成員進行考核;
6、與客戶溝通,并協(xié)調(diào)維護客戶關(guān)系;
7、出具審計業(yè)務(wù)報告和其他法定業(yè)務(wù)報告。
8、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具備注冊會計師執(zhí)業(yè)資格;
9、具有5年以上會計師事務(wù)所審計工作經(jīng)驗;
10、能夠獨立或帶領(lǐng)團隊完成各項審計工作;;
11、具備良好的溝通表達及協(xié)調(diào)管理能力并勇于承擔責任;
12、熱愛審計工作,為人正直,具有豐富的項目管理經(jīng)驗及較強的團隊建設(shè)能力;
審計的工作職責2
1、客戶上市前的賬務(wù)整理,業(yè)績、成本核算等工作;
2、協(xié)助項目負責人完成各項審計工作;
3、協(xié)助編制現(xiàn)場工作計劃,實施各項現(xiàn)場審計程序,完成底稿編寫及復(fù)核工作,協(xié)助編寫審計報告;
4、完成項目負責人及公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他相關(guān)工作。
審計的工作職責3
完成所分配模塊的審計任務(wù),確保審計進度及質(zhì)量;
編制工作底稿,充分收集審計證據(jù),確保審計結(jié)論公正客觀;
撰寫審計報告,并與被審計單位溝通確認;
審計結(jié)束后及時整理并歸檔審計底稿;
上級交辦的其他相關(guān)工作。
審計的工作職責4
1.負責參與公司內(nèi)控體系及財務(wù)體系的建設(shè)和完善,組織健全規(guī)范內(nèi)控體系風(fēng)險預(yù)警和避險機制;
2.跟蹤制度、流程的運行狀況,及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險并提出改進意見;
3.負責編制常規(guī)和專項審計方案,開展常規(guī)審計以及各類專項審計;
4.組織、審核、編寫各項審計報告,確保其準確性、真實性和公正性,對審計中發(fā)現(xiàn)的問題出具改進意見并督促落實;
5.協(xié)助財務(wù)部門和會計師事務(wù)所對公司開展獨立審計活動。
審計的工作職責5
1、依據(jù)公司管理需求,實施對集團公司本部及全資子公司、控股子公司的內(nèi)部控制審計工作,幫助其規(guī)范業(yè)務(wù)流程,降低經(jīng)營風(fēng)險和管理風(fēng)險;
2、組織建立和評價公司內(nèi)控體系運行情況,定期向集團報送各類報表、報告和風(fēng)險信息;
3、組織實施集團重大事項專項審計、關(guān)鍵崗位離任審計,協(xié)助指導(dǎo)審計整改意見的落實;
4、編制并組織實施年度審計工作計劃,審定審計報告;
5、做好部門內(nèi)員工指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核等工作,建設(shè)、開發(fā)、充分運用部門人力資源;
6、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計的工作職責6
職責:
1、熟悉工程管理、招投標流程;
2、熟悉施工現(xiàn)場管理,工程管理相關(guān)規(guī)范、工藝等知識;
3、熟悉上市公司內(nèi)部審計相關(guān)知識和國家建設(shè)行業(yè)相關(guān)政策、法律、法規(guī);
4、具備工程管理、合約管理技能;
5、具備良好的溝通和文字表達能力;
6、協(xié)助部門編制內(nèi)審方案,整理審計證據(jù),草擬審計報告,提出審計建議。
任職要求:
1、工程、造價相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、5年以上工程、造價工作經(jīng)驗,其中3年以上房地產(chǎn)企業(yè)或造價師事務(wù)所的工程審計監(jiān)察或造價工作經(jīng)驗;
3、熟悉房地產(chǎn)項目運作流程及房屋建筑工程的概預(yù)算,有項目現(xiàn)場管理經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
4、擅長獨立完成成本、造價、工程流程的審計并出具審計報告;
5、有較強的分析及文字表達能力。
審計的工作職責7
1、按照審計程序和審計方法,排查舞弊風(fēng)險點,獲得充分的審計證據(jù),支持審計發(fā)現(xiàn),并對發(fā)現(xiàn)問題進行持續(xù)跟蹤;
2、協(xié)助開展基于某項業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的審計工作,對內(nèi)部控制設(shè)計的合理性和實施的有效進行評價等工作;
3、做好與被審計單位的溝通協(xié)調(diào)工作,包括現(xiàn)場和后續(xù)審計工作溝通、審計報告意見反饋收集;
4、協(xié)助具體審計項目的組織和實施;
5、編制審計工作底稿,起草審計報告,確保審計證據(jù)支持審計結(jié)論;
6、 整理、歸檔各項審計資料,管理審計檔案;
7、參與編制內(nèi)部審計機構(gòu)的管理辦法和工作指引;
8、按時按質(zhì)地完成審計部總經(jīng)理交辦的其他內(nèi)部審計相關(guān)工作。
審計的工作職責8
1、參與執(zhí)行各類型審計業(yè)務(wù);
2、獨立承擔小型項目的審計工作;
3、負責編制審計業(yè)務(wù)工作底稿;
4、負責利用審計方法,幫助客戶實現(xiàn)業(yè)務(wù)目標、增強管理能力和減少企業(yè)風(fēng)險;
5、按照審計程序要求,通過團隊協(xié)作完成審計工作底稿;
6、協(xié)助審計經(jīng)理準備審計資料,在審計經(jīng)理的指導(dǎo)下完成現(xiàn)場審計工作,整理、歸檔審計工作底稿,撰寫審計報告;
7、助審計經(jīng)理執(zhí)行審計現(xiàn)場工作,匯總、整理、裝訂審計檔案,草擬報告;
8、聽從主審人員安排,完成審計工作。
審計的工作職責9
1、負責建立和完善審計管理體系內(nèi)控體系;
2、參與業(yè)務(wù)部門的流程設(shè)計,檢討現(xiàn)有制度流程,從風(fēng)險和內(nèi)控角度給予建議;
3、對可能出現(xiàn)的風(fēng)險進行識別評估和及時解決;
4、針對業(yè)務(wù)流程管控缺失和不足,提出整改建議并推動落地;
5、通過有效監(jiān)督控制手段,開展事前事中控制及事后監(jiān)督,發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。
審計的工作職責10
職責:
1、負責對國家財務(wù)稅收政策執(zhí)行、公司財務(wù)制度執(zhí)行情況進行審計;
2、負責對公司全面預(yù)算執(zhí)行、年度目標任務(wù)完成情況進行審計;
3、負責對公司資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益真實性進行審計;
4、負責對公司內(nèi)控制度建設(shè)及實施情況進行審計;
5、負責對公司資金運用、融資業(yè)務(wù)辦理及管理情況進行審計;
6、負責對公司流程制度執(zhí)行、相關(guān)崗位離任進行審計;
7、負責對經(jīng)濟合同的簽訂及執(zhí)行情況進行審計;
8、負責對銀行帳戶、印鑒、稅務(wù)證件及有關(guān)檔案管理情況進行監(jiān)督檢查;
9、協(xié)助部門負責人開展公司制度執(zhí)行檢查、反舞弊調(diào)查、預(yù)防腐敗建設(shè)等工作;
10、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
任職條件:
1、財務(wù)、會計、審計、經(jīng)濟類等相關(guān)專業(yè),統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷;
2、3年以上地產(chǎn)開發(fā)/建筑施工行業(yè)工作經(jīng)驗,5年以上財務(wù)審計經(jīng)驗;
3、熟悉國家審計、財經(jīng)等相關(guān)法規(guī),熟悉審計、財務(wù)、稅收等相關(guān)專業(yè)知識,熟悉企業(yè)內(nèi)審準則、審計方法等審計業(yè)務(wù),國際注冊內(nèi)審師/注冊會計師證書優(yōu)先;
5、較強的組織協(xié)調(diào)能力、溝通能力,較強的分析、發(fā)現(xiàn)問題與判斷能力;
6、具有強烈的事業(yè)心和責任心,客觀公正,嚴以律己,良好的職業(yè)操守。
審計的工作職責11
審計部經(jīng)理崗位職責
一、 貫徹國家、地區(qū)有關(guān)定額、預(yù)算、價格、合同管理等方面的規(guī)定,主持工程預(yù)算部行政管理的全面工作,做好部門的組織建設(shè),確保部門各項工作有序開展,負責制定部門各項管理規(guī)章制度及工作流程。組織實施并監(jiān)督執(zhí)行,以控制工程項目的投資。
二、 審查工程管理的基礎(chǔ)工作:
1.審查成本管理中心、技術(shù)中心、招標中心部等部門結(jié)算、設(shè)計變更、招標資料臺帳的建立情況。
2. 審查公司各個中心合同資料的管理情況。
3.審查工程中心、項目部材料封樣管理、資料管理、歸檔情況(如工程指令、收發(fā)文、工作聯(lián)系函等文件)。
三、審查整個項目主要工程質(zhì)量問題及返修整改情況:
1. 審查項目主要工程質(zhì)量問題的原因。
2. 審查是否落實造成返修工作的責任方。
3. 審查返修費用的`歸屬情況,及從責任方扣除情況是否履行完畢。
4. 了解交房后的維保責任。
四、審核工程結(jié)算情況:
1. 審查結(jié)算時間與合同要求一致的情況、審查結(jié)算價款的審批情況。
2.審查結(jié)算合同條款執(zhí)行情況,如:工程拖期扣款執(zhí)行情況,質(zhì)量扣款等(查業(yè)主反索賠函件、工程指令、竣工備案等資料)。
3.審查變更的原因、合理情況及變更單價的確認情況。
4.審查結(jié)算付款情況。
五、審查設(shè)計、工程及材料、設(shè)備的變更情況:
1.審查甲供或甲指乙供材料的變更情況。
2.審查工程變更的原因、理由(查設(shè)計變更單、工程指令、會議紀要)。
3.審查工程變更的審批情況(特別是增加造價時是否報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后才下發(fā)工程指令)。
4.審查工程變更價格合理性及技術(shù)的可行性,工程變更對工程成本的影響情況(與原合同價差異對比)。
5.審查工程簽證、設(shè)計變更流程及制度情況。
六、中期付款審計:
1.審查付款記錄表的合同金額與正式合同是否一致。合同付款臺帳是否清晰、及時,有無超出合同約定的款項支付。檢查合同中約定的獎罰條款是否得到執(zhí)行。
2. 根據(jù)業(yè)務(wù)實際進展情況,檢查合同中關(guān)于采購、付款、進場 驗收、工程進度款支付、工程節(jié)點進度的約定是否得到執(zhí)行。
3.審查變更增加的金額付款,必須有變更確認書或補充協(xié)議的簽署才能放進付款記錄的變更帳內(nèi)。
4.變更增加付款時,審查保留金的計算須考慮變更追加。
5.審查付款審批權(quán)限,是否按權(quán)限傳至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù),領(lǐng)導(dǎo)簽名是否齊全。
七、招投標合理性審計:
1.審查工程、材料設(shè)備招標過程中,各項操作是否符合公司制度的要求,是否出現(xiàn)違規(guī)操作等情況。
2. 總包單位是否在合理的供方管理體系中,是否經(jīng)過實質(zhì)的考察和評估。 3. 評標過程記錄是否完整,技術(shù)標、商務(wù)標評定方法是否合理,專業(yè)深度是否足夠。
4. 定標程序是否符合集團及公司制度要求,定標理由是否充足。
八、經(jīng)濟審計:
1.對本單位及所屬單位的固定資產(chǎn)投資項目、財政收支、財務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟活動進行審計。
2.對本單位及所屬單位預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外資金的管理和使用情況進行審計。
3.對本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)及所屬單位領(lǐng)導(dǎo)人員的任期經(jīng)濟責任進行審計。
4.對本單位及所屬單位內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險管理進行評審。
九、離任審計:包括財務(wù)收支審計、經(jīng)濟效益審計、管理制度審計。
1.上任時的公司財務(wù)狀況,任期內(nèi)凈資產(chǎn)的增減,各項任期目標完成情況和分析。
2.任期內(nèi)財務(wù)收支合規(guī)、合法、真實性(會計報表審計內(nèi)容)。
3.任期內(nèi)重大經(jīng)營決策和法律訴訟,各項管理制度的健全和執(zhí)行情況,有無損失、浪費和資產(chǎn)流失情況。
4.任期內(nèi)公司員工的各項收入變動趨勢,對遺留問題的財務(wù)清理情況。
十、法務(wù)崗位職責:
1.有權(quán)依據(jù)集團規(guī)章制度對各部門在簽訂合同過程中不符合集團規(guī)章制度和違背集團利益的行為提出改正建議,以及行政處分和經(jīng)濟處罰的建議。
2.參與各類重大經(jīng)濟合同的談判、簽約及處理各類訴訟合同,負責辦理各類經(jīng)濟糾紛案件。
3.檢查公司各項管理制度的貫徹落實情況,合同執(zhí)行情況,及時反饋問題并提出相應(yīng)的建議。
4.全面負責審計中心法務(wù)的各項日常管理工作,完成審計中心法務(wù)年度計劃和目標,并負責計劃實施。
審計的工作職責12
1、審批財務(wù)收支,審閱財務(wù)專題報告和會計報表,對重大的財務(wù)收支計劃、經(jīng)濟合同進行會簽;
2、編制預(yù)算和執(zhí)行預(yù)算,參與擬訂資金使用方案,確保資金的有效使用;
3、審查公司對外提供的會計資料;
4、負責審核公司本部各部門上報的會計報表,編制財務(wù)綜合分析報告和專題分析報告,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù);
5、制訂公司內(nèi)部財務(wù)、會計制度和工作程序,經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行。
審計的工作職責13
1、組織起草并維護各項工程審計制度及標準體系,不斷完善工程審計工作質(zhì)量體系和質(zhì)量監(jiān)督體系;
2、積極組織跟蹤學(xué)習(xí)審計的相關(guān)法規(guī)和各項業(yè)務(wù)流程內(nèi)部控制方法和手段,并結(jié)合公司相關(guān)政策,及時調(diào)整審計制度及方法體系;
3、定期收集工程項目的質(zhì)量進度投資安全等信息,參與審查監(jiān)督并落實建設(shè)項目在建設(shè)程序和規(guī)章制度等方面的執(zhí)行情況;
4、跟進核對工程款項預(yù)(結(jié))算情況和結(jié)算送審事宜;
5、對公司重大工程項目的工程建設(shè)合同管理招標采購成本控制結(jié)算管理等實施合規(guī)性審計;
6、對審計工程中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析,收集審計證據(jù),提出處理意見和整改意見,與被審計單位溝通并督促有關(guān)單位整改;
7、編寫審計報告,提出改進意見,并督促整改。
審計的工作職責14
1、完善公司內(nèi)部審計監(jiān)督體系,負責制定、完善公司內(nèi)部審計工作的規(guī)章制度及工作流程,并貫徹實施;
2、完成執(zhí)行常規(guī)及專項內(nèi)部審計檢查工作,包括業(yè)務(wù)、財務(wù)、資產(chǎn)、法律等合規(guī)審計,以及投訴舉報案件調(diào)查等;
3、對接外部審計機構(gòu),對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤,并對及時性進行評價;
4、根據(jù)公司需求進行咨詢類相關(guān)審計。
審計的工作職責15
1、負責制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;
2、組織實施內(nèi)部審計工作并出具審計報告,提出審計建議,督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實;
3、負責公司相關(guān)的制度的收集、歸檔,審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性,編制內(nèi)控審核報告;
4、負責對集團及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險管理進行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;
5、對公司各項業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性、財務(wù)狀況的真實性、合法性等進行審計;
6、與外部審計機構(gòu)配合完成年度財務(wù)報告等相關(guān)審計工作;
7、完成公司交辦的其他工作。
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